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诸事顺遂下一句是什么意思,最吉祥的八个字句子 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审计哪(nǎ)个发展前景比较好些,会计和审计哪个(gè)发展前景比较(jiào)好一点是问(wèn):审计(jì)和(hé)会(huì)计哪个好(hǎo)就(jiù)业会计专(zhuān)业(yè)人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小(xiǎo)型(xíng)的单(dān)位的。

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  问:审计和会计哪(nǎ)个好就业(yè)

  会计(jì)专业人员目前较为饱(bǎo)和,就业质量不高,都为较小型的单(dān)位(wèi)。

  而审(shěn)计专业,尤其是重点学校的审计专业就(jiù)业质量(liàng)较(jiào)高,考取公(gōng)务员(yuán)的机会较多,有更好的发(fā)展前景。

  审计和(hé)会计各有长短,学会(huì)计比(bǐ)较简单,先(xiān)做帐,考升级,初级(jí)、中级、高级会计(jì)师,隔两年跳个槽,或者在有(yǒu)前景(jǐng)的单位(wèi)打(dǎ)升级(jí),待(dài)遇都不错。

  审(shěn)计可以去会计事务所工作,把(bǎ)注(zhù)册会(huì)计(jì)师考下来,出(chū)来(lái)后到大型企(qǐ)业做财务经(jīng)理什么的,路线要高端(duān)些,难(nán)度也(yě)要高,因(yīn)为注会(huì)不是很好考,事务所的工作压力也比(bǐ)较大。

  具体(tǐ)来说:

  1、论(lùn)就业机会,会计专业的(de)就业单位较多,审计专业(yè)的就业单(dān)位(wèi)较少(shǎo)。

  2、论(lùn)就(jiù)业优劣,会计专业人员目前较为饱和,就业质量不高,都为较小(xiǎo)型的单位,工(gōng)资较低。

  而(ér)审计专业(yè),尤其是重点学校的(de)审(shěn)计专业就(jiù)业质量较高,考取(qǔ)公务员(yuán)的机(jī)会(huì)较(jiào)多,有更好的(de)发展(zhǎn)前景。

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会计和审计(jì)哪(nǎ)个发展(zhǎn)前(qián)景比较好?

  审(shěn)计。

  1、审计和会(huì)计事相同(tóng)的,都(dōu)是以会计理(lǐ)论为基础的。

  简单(dān)类比,会计就是直接记账,而审计就是对(duì)会(huì)计所(suǒ)记账目(mù)的检查(chá)、监督。

  会计接触面比较窄,具体工作内容没(méi)有(yǒu)太多创新的空间。

  只要具(jù)备基本的(de)财务、税(shuì)务知识(shí)就(jiù)能应付。

  而审计行业对人的素质要(yào)求非常高。

  可能接触到生产、金融证券、房(fáng)地产等各类行业客户,即使是内部审计,也需(xū)要涉及对(duì)整个企(qǐ)业业(yè)务的了解,需要有(yǒu)全局观(guān),对各类(lèi)技术涉猎面广,容易转型和多(duō)角度发展。

  2、从就业前景,审计与会计(jì)属于一个专业大类,就(jiù)业广泛性方(fāng)面不如会计(jì),毕竟财务是企业职(zhí)能的必(bì)备(bèi),而审计(jì)却不一(yī)定(dìng),单位内部配(pèi)备审计(jì)的毕竟是少数(shù),更(gèng)多(duō)的是(shì)会计(jì)师事(shì)务所和政(zhèng)府单位。

  相对适应面就(jiù)窄了(le)很(hěn)多。

  3、审计专业(yè)未来的就业方向

  (1)政(zhèng)府审计:对政府财政资金(jīn)的使用进行监(jiān)督(dū)的工(gōng)作内容。

  工作比较累,经常会(huì)加(jiā)班,但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计(jì)师(shī)事务所:事务所人员非常(cháng)累,一年出(chū)差200-300天(tiān)左右非(fēi)常常见。

  经常一(yī)个项目完成(chéng)直接(jiē)飞到另(lìng)外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内企(qǐ)业一般处于边(biān)缘化的部门,升职空间(jiān)不(bù)大。

  但会计(jì)和审(shěn)计只(zhǐ)是职业中的一个过程,未来发展还有很长(zhǎng)的路要走(zǒu),关于审计与(yǔ)会(huì)计隐(yǐn)嫌(xián)友可以考的(de)证书(shū),二者领域内的职(zhí)称(chēng)类(lèi)证书是必须(xū)要的考(kǎo)的(de)!

  共同都可以考的证书是注册会计师,注册会计师证(zhèng)书涵(hán)盖的内(nèi)容(róng)比较广,会计、审计的内容都(dōu)是包括的(de),所以难度是非(fēi)常大的!

  注册会计师拥有(yǒu)在(zài)审计报报告上签字(zì)的唯一(yī)权利,注册会计(jì)师的方(fāng)向是审计(jì)的方(fāng)向,想要进入(rù)会(huì)计师事(shì)务(wù)所(suǒ)工作的(de)考生,注会证书可以说是(shì)非常好的(de)敲(qiāo)门砖!在(zài)事务所累(lèi)计的经验(yàn)是非常好的跳板!

  一(yī)、审计与会计的联系(x诸事顺遂下一句是什么意思,最吉祥的八个字句子ì)

  1.审计主要是对、和会计(jì)报表等(děng)财务会(huì)计资料及其所反(fǎn)映的财(cái)政(zhèng)、财务收支活(huó)动的真实、合法(fǎ)、效益(yì)进(jìn)行(xíng)审(shěn)查和评价。

  审计需要(yào)以(yǐ)会计资料(liào)为前提和基础,离开了财务会计资料,审计工作很(hěn)难进行(xíng)。

  2.会计(jì)活动(dòng)是经(jīng)济(jì)管理的重要组成部分(fēn),它(tā)本身是(shì)审计(jì)监督的主要(yào)对象(xiàng)。

  在审计产生之初(chū),审计人员主要从(cóng)审查会计资料(liào)入(rù)手,对会计(jì)资料中反映的问(wèn)题进行审查。

  二(èr)、审计与(yǔ)会计(jì)的区(qū)别

  1.产生的前提(tí)不(bù)同

  会计是为(wèi)了加强经济管理,适应(yīng)对劳动耗(hào)费和劳动成果进(jìn)行核算和分析(xī)的(de)需要(yào)而(ér)产生的;审计是(shì)因经济监(jiān)督的(de)需要,即(jí)为(wèi)了确定经营者或其他受托管理者的经济(jì)责任的需要而(ér)产(chǎn)生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管理的(de)重要组成部分,主要是(shì)对生(shēng)产经(jīng)营或管理过程进行反(fǎn)映(yìng)和监督;审(shěn)计则处于具体的(de)经(jīng)营管(guǎn)理之外,是经济(jì)监督的重要(yào)组成部分,主要对财政(zhèng)、财务收支及其他(tā)经(jīng)济活动(dòng)的真实、合法和效益进行审查(chá),具有外在性和独立性。

  3.两者对象不同

  会计的(de)对象主要是资金(jīn)运动过程,审计(jì)的对象主要是(shì)会计资料和其他经济信(xìn)息所反映的经济(jì)活动。

  4.方法程序不(bù)同

  (1)会计(jì)方法体(tǐ)系由会计核算(suàn)、会计(jì)分析、会计检查(chá)三(sān)部(bù)分组(zǔ)成,包括了记账、算账、报账、用账、查账等内容,其(qí)中包括(kuò)设置账户、复式记账、填(tián)制(zhì)凭(píng)证、登记(jì)账簿(bù)、成本计算(suàn)、财产清查、会计(jì)报表等方法,其目的(de)是为管理和(hé)决策提供必须(xū)的资料和信息。

  (2)审计方法(fǎ)体系由规划(huà)方(fāng)法、实(shí)施方法、管理方法等组(zǔ)成,而实施(shī)方法主要是为了(le)确定审计(jì)事项、收集、对照标准评价,提出与决定(dìng),使用资(zī)料检查法、实物检查法、审(shěn)计调查(chá)法、审计分析法、审计抽样法等,其目的是为了对(duì)被(bèi)审计(jì)对象进(jìn)行全(quán)面(miàn)评价提供(gōng)证据而(ér)采取的必要方法。

  5.职能不(bù)同(tóng)

  (1)会(huì)计的基(jī)本职(zh诸事顺遂下一句是什么意思,最吉祥的八个字句子í)能是对(duì)经济活(huó)动过程的(de)记录、计(jì)算、反映(yìng)和(hé)监督(dū);审计的基本职(zhí)能是监督,此外还包括(kuò)评价和者卜公(gōng)证。

  (2)会计虽说也具有(yǒu)监(jiān)督职能,但这种监(jiān)督是一种自我(wǒ)监(jiān)督行为,主要(yào)通过会(huì)计检查来实现,针对会(huì)计业务活动(dòng)本身,而审计,既包含了检(jiǎn)查,又(yòu)包括了对计(jì)算行为及所有的经济(jì)活动进行实(shí)地考察、调查、分析、检(jiǎn)验,即含审核稽查计算之(zhī)意(yì)。

  (3)会计检查只是各个单位财会部(bù)门的(de)附带职(zhí)能,而审计(jì)是(shì)独立于财会部分(fēn)之外的(de)专职监督检(jiǎn)查(chá);会计检查的目的主要是为(wèi)了保证会计(jì)资(zī)料的真实性和准确性。

  其检查范围(wéi)灶槐、深度(dù)、方(fāng)式均受到限制,而审计的(de)目的在于证实财政、财(cái)务收(shōu)支的(de)真实、合法、效益,审计(jì)检查会(huì)计资(zī)料只是实现审(shěn)计目的的手段之一,但不(bù)是惟一的手段。

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